バングラデシュで請求書を送信

Harvestは、バングラデシュでのビジネスニーズに適応可能な強力な請求書作成と支払い追跡機能を提供しますが、地元のコンプライアンスには追加のツールが必要な場合があります。

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バングラデシュの請求書規制の理解

バングラデシュの請求書は主に付加価値税および補足税法、2012によって規制されており、2019年に施行され、1991年の旧VAT法を置き換えました。財務省の下にある国家収入委員会(NBR)がVAT制度とその関連請求書規制を監督しています。これらの規制を遵守することは、法的義務だけでなく、ビジネスの信頼性を維持し、罰則を回避するための重要な側面です。

バングラデシュの請求書に関する主要なコンプライアンス要件は以下の通りです:

  1. ムシャクフォームの必須使用:企業は、特に税請求書用のMushak 6.3フォームを使用して、NBRが指定した形式で請求書を発行しなければなりません。
  2. 詳細情報:請求書には、供給者と購入者の具体的な情報、供給された商品またはサービス、税金に関する情報が含まれている必要があります。
  3. 記録保持:すべてのVAT関連文書、請求書を含む、は、潜在的な監査や評価を容易にするために5年間保持する必要があります。
  4. 銀行チャネルでの支払い:入力税クレジットを利用するためには、BDT 100,000を超える課税供給は銀行チャネルを通じて支払われなければなりません。

VAT登録が請求書に与える影響は大きいです。企業がVAT登録されると、すべての課税供給に対してVAT準拠の請求書を発行し、顧客からVATを徴収し、入力税クレジットを調整した後に政府にネットVATを送金することが法的に求められます。これらの規制に違反すると、支払い処理の遅延や請求書の拒否につながる可能性があります。バングラデシュの標準VAT率は、ほとんどの商品のサービスに対して15%ですが、一部は減税率やゼロ税率または免税の対象となる場合があります。

バングラデシュでの準拠請求書作成手順

バングラデシュで準拠した請求書を作成するには、NBRのガイドラインに従い、一般的なエラーを避けるために細部に注意を払う必要があります。公式の税請求書フォームであるMushak 6.3がこれらの要件のテンプレートとして機能します。

準拠した請求書を作成するためのステップバイステップガイドは以下の通りです:

  1. 供給者情報を含める:法的なビジネス名、住所、連絡先情報(電話番号とメールアドレス)、および9桁のビジネス識別番号(BIN)を明確に記載してください。
  2. 購入者情報を追加:購入者の法的な名前と住所を提供してください。購入者がVAT登録されている場合は、そのBINも含める必要があります。
  3. ユニークな請求書番号を割り当てる:各請求書には、適切な追跡と記録保持のためにユニークで連続した請求書番号が必要です。
  4. 発行日を指定:請求書が生成された日付は必須要素です。
  5. 供給内容を詳細に記載:供給された商品またはサービスを明確に説明し、数量、単位(購入注文と一致する必要があります)、および個別の価値を含めてください。
  6. 関与する税金を計算して表示:適用されるVAT率(標準15%またはその他の率)と計算されたVAT額を別々に項目化してください。請求書の通貨も購入注文の通貨と一致する必要があります。
  7. 購入注文(PO)番号を参照:該当する場合は、正しい購入注文番号が目立つように表示され、請求書ごとに1つのPOのみを参照することが理想です。
  8. 支払い詳細を含める:送金のための完全な銀行情報を提供してください。電信送金が一般的な支払い方法です。
  9. 署名:請求書には、供給者または権限を持つ代表者の署名またはデジタル署名が必要です。

避けるべき一般的な間違いには、不正確な税率の使用、重要な税情報の省略、法律の変更に伴う請求書システムの更新の失敗、請求書の通貨と単位が購入注文と一致しないことが含まれます。BDT 100,000を超える課税供給については、入力税クレジットの請求を容易にするために、支払いが銀行チャネルを通じて処理されることを確認してください。

受け入れ可能な請求書形式とその重要性

バングラデシュでは、国家収入委員会(NBR)が請求書の標準化された形式、主にMushak 6.3フォームの使用を強調しており、すべてのビジネスでの一貫性とコンプライアンスを確保しています。従来、紙の請求書が一般的でしたが、デジタル請求書への移行が進んでおり、これはグローバルなトレンドとNBRのVAT徴収の自動化の努力を反映しています。

企業は、アカウントをデジタルで維持し、請求書を発行することが許可されており、ハードコピーを同時に保持する必要はありませんが、希望する場合はこのオプションが利用可能です。NBRは、大規模納税者から始めて電子請求書システムを導入するための措置を講じています。多くの企業も、効率を高め、支払いの遅延を減らすために、供給者の請求書のデジタル処理を採用しています。請求書を提出するための好ましい方法は、ますます電子的になっており、通常は編集不可能なPDF形式です。

標準化された請求書形式を使用することの利点は大きいです:

  1. コンプライアンスの確保:標準化された形式は、すべてのNBRが義務付けたフィールドを自動的に組み込んでおり、非準拠の請求書や関連する罰則のリスクを減少させます。
  2. 処理の効率化:一貫した形式は、発行者と受取人の両方による迅速な処理を促進し、管理上の遅延やエラーを最小限に抑えます。
  3. 正確なVAT計算と報告:標準化された請求書は、出力および入力VATの計算を簡素化し、より効率的なVAT報告と送金を実現します。

VAT登録と請求書への影響のナビゲート

バングラデシュでのVAT登録プロセスは、国家収入委員会(NBR)からビジネス識別番号(BIN)を取得することを含みます。この登録は、年間売上高がNBRによって設定された閾値を超える企業にとって必須です。VAT登録のための売上高閾値は現在BDT 3百万ですが、この閾値を下回る企業は、入力税クレジットを利用するために自発的にVATに登録することができます。

登録後、企業はすべての課税供給にVAT準拠の請求書が付随することを確認する必要があります。これには、顧客からVATを徴収し、入力税クレジットを調整した後に政府にネットVATを送金することが含まれます。VAT申告は通常月次で行われ、これらの要件を遵守することは、罰則を避け、円滑な運営を確保するために不可欠です。

バングラデシュの請求書テンプレートを実際に見る

バングラデシュの税フィールドとBDT通貨を含む請求書の見た目をプレビューし、地元の規制に合わせて準備します。

BDT通貨とバングラデシュの税フィールドを含む請求書テンプレート

バングラデシュでの請求書送信に関するFAQ

  • Harvestを使用すると、モバイルアプリを使って請求書の支払いを効率的に追跡し、送信し、記録することができます。

  • バングラデシュの準拠請求書には、供給者の法的ビジネス名、住所、BIN、購入者の情報、ユニークな請求書番号、発行日、商品またはサービスの詳細な説明、適用されるVAT率と金額、支払い詳細が含まれている必要があります。さらに、請求書には供給者または権限を持つ代表者の署名が必要です。

  • Harvestでは、チームメンバーに異なる役割と権限を設定でき、各ユーザーが責任に基づいてタイムトラッキング、請求書作成、報告機能に適切なレベルのアクセスを持つことを保証します。
  • 自動請求書作成ツールは、地元の銀行システムとの統合、特定の規制要件の遵守、地元の税法に対するカスタマイズに制限がある場合があります。これらのツールは、地元の規制に特有の複雑なVAT計算を処理できないこともあります。

  • バングラデシュの小規模ビジネスにとって、VAT登録はVAT準拠の請求書を発行し、顧客からVATを徴収し、政府に送金することを要求します。また、入力税クレジットを請求することも可能で、全体的な税負担を軽減するのに役立ちます。